## 适用场景
* 采购入库单是对采购实物入库数量的确认
* 采购订单审核后生成采购入库单
## 界面字段
**扫描条码**:扫描条码后在入库单行带出商品
* * * * *
**业务伙伴**:选择供应商
**经办人**:默认为当前用户,可修改
**单据日期**:默认当前日期,可选择
**调入仓库**:默认主仓库,可修改
* * * * *
**外部单号**:供应商的销售单号
**到期日期**:最后入库日期
**订单号**:采购订单的订单号
**发票号**:审核后自动生成入库单号
**入库凭证**:审核后自动生成会计凭证号
**付款状态**:显示是否付款
**外币币别**:默认本位币,根据业务伙伴上的会计科目的币别显示
* * * * *
**入库单行**
**商品**:显示入库的商品
**属性**:如果商品有多种属性则为必输项
**批号**:如果已启用批号管理,则此项为必输项
**库位**:选择商品在仓库存放的库位号
**辅助数量**:系统根据商品上输入的转化率自动算出
**辅助单位**:显示此商品的辅助单位
**数量**:根据采购订单上的数量显示采购入库单的数量
**单位**:显示此商品的单位
**单价**:根据采购订单上的单价显示采购入库单的单价
**含税单价**:根据采购订单上的单价显示采购入库单的单价
**单位成本**:显示此产品的单位成本
**折扣率**:根据采购订单上的折扣率显示
**折扣额**:根据采购订单上的折扣额显示
**购货金额**:显示减掉折扣金额的不含税金额
**税率**:根据采购订单上的税率显示
**税额**:根据采购订单上的税额显示
**价税合计**:显示此商品的含税价格
**过保日**:选择此商品的过保日期
**净重小计**:显示此商品的净重合计
**备注**:行上的补充说明
**采购费用**:分摊的费用金额
* * * * *
**采购费用行**
**供应商**:选择第三方供应商或代付的供应商
**类别**:选择采购费用的类别
**金额**:输入采购费用金额
**税率**:输入税率
**税额**:系统根据输入的金额和税率自动计算出
**备注**:行上的补充说明
* * * * *
**分摊**:输入采购费用后,点击分摊,系统根据采购成本的比例把采购费用自动分配到入库单行上
* * * * *
**备注**:整单凭证的备注
* * * * *
**质检报告**:如果设置了质检规则,则文件为必传项
* * * * *
**运费**:入库单产生的运费金额
**抹零**:输入整单抹零金额
**成交金额**:显示整单优惠后金额
* * * * *
**本次付款**:输入本次付款金额
**结算帐户**:选择本次付款的帐户
* * * * *
**制单人**:系统自动显示当前用户
**审核人**:系统自动显示审核此单据的用户
**录单时间**:系统自动显示录单时间
**最后修改时间**:系统自动显示最后修改凭证时间
* * * * *
## 列表字段
单据日期、单据编号、订单号、业务伙伴、经办人、成交金额、本次付款、到期日期、外币币别、外币金额、状态、付款状态、审批状态(去掉制单人、审核人、增加外币金额、)
## 按钮
【分摊】输入采购费用后,点击分摊,系统根据采购成本的比例把采购费用自动分配到入库单行上
## 动作
**导出**:可导出多行采购入库单
**删除**:可删除草稿状态的采购入库单
## 可能的报错
Tips: 下面报错中的 %s 对应的是具体单据中字段的值;
\n 是换行符,界面显示会换行。
**购货金额不能小于 0!请修改**
**仓库已存在相同序列号的商品!\n商品:%s 序列号:%s**
**商品 %s 进行了序列号管理,数量必须为1**
**不能创建相同序列号的商品!\n 序列号列表为%s**
**退货金额不能小于 0!请修改**
**商品 %s 的数量和含税单价不能小于0**
**付款额不为空时,请选择结算账户**
**本次付款金额不能大于折后金额!\n付款金额:%s 折后金额:%s**
**采购费用还未分摊或分摊不正确!\n采购费用:%s 分摊总费用:%s**
**不能删除已审核的单据**
**请不要重复审核**
## 排序依据
按单据日期排序
## 常用搜索
状态、订单编号、业务伙伴、付款状态
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