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## 适用场景 * 采购入库单是对采购实物入库数量的确认 * 采购订单审核后生成采购入库单 ## 界面字段 **扫描条码**:扫描条码后在入库单行带出商品 * * * * * **业务伙伴**:选择供应商 **经办人**:默认为当前用户,可修改 **单据日期**:默认当前日期,可选择 **调入仓库**:默认主仓库,可修改 * * * * * **外部单号**:供应商的销售单号 **到期日期**:最后入库日期 **订单号**:采购订单的订单号 **发票号**:审核后自动生成入库单号 **入库凭证**:审核后自动生成会计凭证号 **付款状态**:显示是否付款 **外币币别**:默认本位币,根据业务伙伴上的会计科目的币别显示 * * * * * **入库单行** **商品**:显示入库的商品 **属性**:如果商品有多种属性则为必输项 **批号**:如果已启用批号管理,则此项为必输项 **库位**:选择商品在仓库存放的库位号 **辅助数量**:系统根据商品上输入的转化率自动算出 **辅助单位**:显示此商品的辅助单位 **数量**:根据采购订单上的数量显示采购入库单的数量 **单位**:显示此商品的单位 **单价**:根据采购订单上的单价显示采购入库单的单价 **含税单价**:根据采购订单上的单价显示采购入库单的单价 **单位成本**:显示此产品的单位成本 **折扣率**:根据采购订单上的折扣率显示 **折扣额**:根据采购订单上的折扣额显示 **购货金额**:显示减掉折扣金额的不含税金额 **税率**:根据采购订单上的税率显示 **税额**:根据采购订单上的税额显示 **价税合计**:显示此商品的含税价格 **过保日**:选择此商品的过保日期 **净重小计**:显示此商品的净重合计 **备注**:行上的补充说明 **采购费用**:分摊的费用金额 * * * * * **采购费用行** **供应商**:选择第三方供应商或代付的供应商 **类别**:选择采购费用的类别 **金额**:输入采购费用金额 **税率**:输入税率 **税额**:系统根据输入的金额和税率自动计算出 **备注**:行上的补充说明 * * * * * **分摊**:输入采购费用后,点击分摊,系统根据采购成本的比例把采购费用自动分配到入库单行上 * * * * * **备注**:整单凭证的备注 * * * * * **质检报告**:如果设置了质检规则,则文件为必传项 * * * * * **运费**:入库单产生的运费金额 **抹零**:输入整单抹零金额 **成交金额**:显示整单优惠后金额 * * * * * **本次付款**:输入本次付款金额 **结算帐户**:选择本次付款的帐户 * * * * * **制单人**:系统自动显示当前用户 **审核人**:系统自动显示审核此单据的用户 **录单时间**:系统自动显示录单时间 **最后修改时间**:系统自动显示最后修改凭证时间 * * * * * ## 列表字段 单据日期、单据编号、订单号、业务伙伴、经办人、成交金额、本次付款、到期日期、外币币别、外币金额、状态、付款状态、审批状态(去掉制单人、审核人、增加外币金额、) ## 按钮 【分摊】输入采购费用后,点击分摊,系统根据采购成本的比例把采购费用自动分配到入库单行上 ## 动作 **导出**:可导出多行采购入库单 **删除**:可删除草稿状态的采购入库单 ## 可能的报错 Tips: 下面报错中的 %s 对应的是具体单据中字段的值; \n 是换行符,界面显示会换行。 **购货金额不能小于 0!请修改** **仓库已存在相同序列号的商品!\n商品:%s 序列号:%s** **商品 %s 进行了序列号管理,数量必须为1** **不能创建相同序列号的商品!\n 序列号列表为%s** **退货金额不能小于 0!请修改** **商品 %s 的数量和含税单价不能小于0** **付款额不为空时,请选择结算账户** **本次付款金额不能大于折后金额!\n付款金额:%s 折后金额:%s** **采购费用还未分摊或分摊不正确!\n采购费用:%s 分摊总费用:%s** **不能删除已审核的单据** **请不要重复审核** ## 排序依据 按单据日期排序 ## 常用搜索 状态、订单编号、业务伙伴、付款状态